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目 录
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2025年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
五、部门支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
六、部门财政拨款收支总表
七、部门一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十二、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
十四、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十五、部门一般公共预算“三公”经费支出表
十六、部门政府性基金预算支出表
十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
十八、部门政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
十九、部门国有资本经营预算支出表
二十、部门财政专户管理资金预算支出表
二十一、部门专项资金预算汇总表
二十二、部门项目支出绩效目标表
二十三、部门整体支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责。
邵阳市民族宗教事务局主要职能是:
1、贯彻执行中央、省有关民族宗教工作的方针、政策和法律法规。
2、负责协调推动有关部门履行民族、宗教工作相关职责,促进民族政策在经济发展和社会事业有关领域的实施,防范利用宗教进行非法、违法活动,抵御境外利用宗教进行渗透活动。
3、研究提出协调民族、宗教关系的工作建议,协调处理民族、宗教关系中的重大事项,参与协调涉及民族、宗教因素的社会维稳工作,保障少数民族和宗教界的合法权益,维护民族、宗教领域的和谐稳定。
4、负责组织指导民族、宗教政策和法律法规的宣传教育工作,组织协调涉及民族、宗教因素的重大庆典活动,依法履行宗教事务管理职责,依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动。
5、指导民族、宗教团体依法依章开展活动,支持民族、宗教团体加强自身建设,推动民族、宗教团体开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结教育,巩固和发展民族、宗教界的爱国统一战线,团结和动员广大少数民族群众和信教群众为改革开放和经济建设服务,办理民族、宗教团体需政府帮助解决或协调的有关事务。
6、依法管理民族、宗教方面的涉外事务,协调民族、宗教工作的对外交流与合作,参与涉及民族、宗教事务的对外宣传工作,组织指导民族、宗教团体开展对外友好交往。
7、参与拟定少数民族人才队伍建设规划,协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用工作,帮助宗教团体做好宗教人士的培养工作,协助有关部门做好民族、宗教界人士的政治安排工作。
8、承办市委、市政府和省民宗委交办的其他事项。
(二)机构设置。
邵阳市民族宗教事务局内设机构包括:办公室、经济文教科、政法科、宗教科、抵渗科五个科室。所属二级机构一个:邵阳市民族宗教事务中心。
二、部门预算单位构成
邵阳市民族宗教事务局部门只有本级,二级预算单位财务不独立核算,因此,纳入2025年部门预算编制范围的为邵阳市民族宗教事务局本级。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算417.38万元,其中,一般公共预算拨款417.38万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少28.17万元,主要是人员支出经费和项目经费预算减少。
(二)支出预算:2025年本部门支出预算417.38万元,其中:
一般公共服务支出342.54万元,社会保障和就业支出37.08万元,卫生健康支出19.54万元,住房保障支出18.22万元。支出较去年减少28.17万元。主要是人员支出经费和项目经费预算减少。
其中:
1、一般公共服务(类) 民族事务 (款)行政运行 (项)。
2024年预算为255.43万元,2025年预算为 230.54万元,比上年减少 24.89万元,下降 9.74 %,主要原因是:年初预算人数较上年减少,预算基数减少。
2、一般公共服务(类)民族事务(款)民族工作专项(项)。
2024年预算为 121万元,2025年预算为 112万元,比上年减少9万元,下降7.44 %,主要原因是:项目支出年初预算核减。
3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。
2024年预算为28.12万元,2025年预算为24.29万元,比上年减少3.83万元,下降13.62 %,主要原因是:年初预算人员较上年减少,预算基数减少。
4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。
2024年预算为0万元,2025年预算为12.15万元,比上年增加12.15万元,增加13.62 %,主要原因是:职业年金缴费纳入年初预算。
5、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)。
2024年预算为0万元,2025年预算为 0.08 万元,比上年增加 0.08万元,增加100 %,主要原因是:新增二级事业机构及进人,2024年无此项预算。
6、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)。
2024年预算为0.91万元,2025年预算为0.57 万元,比上年减少 0.34万元,下降37.36%,主要原因是:年初预算人员较上年减少,预算基数减少。
7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。
2024年预算为12.17万元,2025年预算为10.55 万元,比上年减少1.62万元,下降13.31 %,主要原因是:年初预算人员较上年减少,基数减少。
8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。
2024年预算为 6.83万元,2025年预算为8.99万元,比上年增加2.16万元,增长 31.63%,主要原因是:基本退休费增加。
9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
2024年预算为 21.09万元,2025年预算为18.22万元,比上年减少2.87万元,下降13.61 %,主要原因是:年初预算人员较上年减少,预算基数减少。
四、一般公共预算拨款支出
2025年本部门一般公共预算拨款支出预算 417.38万元,其中:一般公共服务支出342.54万元,占82.07 %;社会保障和就业支出37.08 万元,占8.88 %;卫生健康支出19.54 万元,占4.68 %;住房保障支出18.22万元,占4.37%。
其中:
1、一般公共服务(类) 民族事务 (款)行政运行 (项)。
2024年预算为255.43万元,2025年预算为 230.54万元,比上年减少 24.89万元,下降 9.74 %,主要原因是:年初预算人数较上年减少,预算基数减少。
2、一般公共服务(类)民族事务(款)民族工作专项(项)。
2024年预算为 121万元,2025年预算为 112万元,比上年减少9万元,下降7.44 %,主要原因是:项目支出年初预算核减。
3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。
2024年预算为28.12万元,2025年预算为24.29万元,比上年减少3.83万元,下降13.62 %,主要原因是:年初预算人员较上年减少,预算基数减少。
4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。
2024年预算为0万元,2025年预算为12.15万元,比上年增加12.15万元,增加13.62 %,主要原因是:职业年金缴费纳入年初预算。
5、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)。
2024年预算为0万元,2025年预算为 0.08 万元,比上年增加 0.08万元,增加100 %,主要原因是:新增二级事业机构及进人,2024年无此项预算。
6、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)。
2024年预算为0.91万元,2025年预算为0.57 万元,比上年减少 0.34万元,下降37.36%,主要原因是:年初预算人员较上年减少,预算基数减少。
7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。
2024年预算为12.17万元,2025年预算为10.55 万元,比上年减少1.62万元,下降13.31 %,主要原因是:年初预算人员较上年减少,基数减少。
8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。
2024年预算为 6.83万元,2025年预算为8.99万元,比上年增加2.16万元,增长 31.63%,主要原因是:基本退休费增加。
9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
2024年预算为 21.09万元,2025年预算为18.22万元,比上年减少2.87万元,下降13.61 %,主要原因是:年初预算人员较上年减少,预算基数减少。
具体安排情况如下:
(一)基本支出:2025年本部门基本支出预算数305.38万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2025年本部门项目支出预算 112万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:民族宗教重点业务经费支出 112万元,主要用于开展民族宗教业务工作等方面。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2025年本部门机关本级1家行政事业单位的机关运行经费 61.66万元,比上年预算减少 6.62 万元,下降 9.7 %,主要是2024年民宗局退休3人,二级事业单位调入2人,人员减少,且预算标准降低。
(二)“三公”经费预算:2025年本部门机关本级1家行政事业单位“三公”经费预算数为7.5万元,其中,公务接待费 3万元,公务用车购置及运行费4.5万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费4.5万元),因公出国(境)费0万元。2025年“三公”经费预算较上年减少10.5万元,主要是2025年减少“三公”经费预算。
(三)一般性支出情况:2025年本部门会议费预算5万元,拟召开民族与宗教工作会议,人数 200人,内容为总结、部署民族与宗教工作;培训费预算 6万元,拟开展铸牢中华民族共同体意识和民宗业务工作培训,人数220人,内容为铸牢中华民族共同体意识和提高民宗工作业务水平;拟举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0万元。
(四)政府采购情况:2025年本部门政府采购预算总额 21.25万元,其中,货物类采购预算11.75万元;工程类采购预算 0万元;服务类采购预算9.5万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2024年12月底,本部门共有公务用车1辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车1辆,执法执勤用车0 辆,特种专业技术用车 0 辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车0 辆,特种专业技术用车0 辆,其他按照规定配备的公务用车 0 辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为417.38 万元,其中,基本支出 305.38万元,项目支112万元,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2025年部门预算表